基本事業の数値目標
数値目標の指標名       区分クブン     2001 2002 2003 2004
  患者の満足度(推薦比率) (%)   目標 患者の満足度(推薦比率) (%) 1809;比率;1   70 75 75
      実績   1809;比率;0 69.0 70    
コスト(千円センエン
年  度ネンド       2001 2002 2003 2004
必要ヒツヨウ概算ガイサンコスト(千円センエン     OUTPUT_SUM;0;L 23,910,845 25,003,798 28,380,464 0
予算ヨサンガクナド千円センエン     OUTPUT_1;0 16,417,352 17,203,052 18,752,321  
概算ガイサン人件費ジンケンヒ千円センエン     OUTPUT_2;0;L 7,493,493 7,800,746 9,628,143 0
所要ショヨウ時間ジカン時間ジカン     OUTPUT_3;0 1,779,927 1,814,127 2,239,103  
人件費ジンケンヒ単価タンカ千円センエン時間ジカン     1;人件費ジンケンヒ単価タンカ;0 4.21 4.30 4.30 4.21
必要概算コスト対前年度(千円)       1,092,953 3,376,666 -28,380,464
マネジメント参考指標
マネジメント参考サンコウ指標シヒョウ       区分クブン     2001 2002 2003 2004
  経常収支比率 (%)   目標 経常収支比率 (%) 11815;比率;1   100.5 100.6  
      実績   11815;比率;0   100.0    
  病院機能の向上度 (%)   目標 病院機能の向上度 (%) 11818;比率;1   25 100.0  
      実績   11818;比率;0 0 25