基本事業の数値目標
数値目標の指標名       区分クブン   UPD 2001 2002 2003 2004
  観光リピーター率 (%)   目標 観光リピーター率 (%) 1604;割合;1   58.6 59.3 60
      実績   1604;割合;0 56.9 58.6    
コスト(千円センエン
年  度ネンド       2001 2002 2003 2004
必要ヒツヨウ概算ガイサンコスト(千円センエン     OUTPUT_SUM;0;L 875,720 763,251 794,563 0
予算ヨサンガクナド千円センエン     OUTPUT_1;0 807,265 673,321 687,940  
概算ガイサン人件費ジンケンヒ千円センエン     OUTPUT_2;0;L 68,455 89,930 106,623 0
所要ショヨウ時間ジカン時間ジカン     OUTPUT_3;0 16,260 20,914 24,796  
人件費ジンケンヒ単価タンカ千円センエン時間ジカン     1;人件費ジンケンヒ単価タンカ;0 4.21 4.30 4.30 4.21
必要概算コスト対前年度(千円)       -112,468 31,312 -794,563
マネジメント参考指標
マネジメント参考サンコウ指標シヒョウ       区分クブン     2001 2002 2003 2004
  サンアリーナ(メイン)利用率 (%)   目標 サンアリーナ(メイン)利用率 (%) 11932;利用率;1 60 60 60 60
      実績   11932;利用率;0 44.8 42.1    
  サンアリーナ(サブ)利用率 (%)   目標 サンアリーナ(サブ)利用率 (%) 12044;利用率;1 85 85 85 85
      実績   12044;利用率;0 79.3 88.9