基本事業の数値目標
数値
目標の指標名
区分
クブン
UPD
2001
2002
2003
2004
観光リピーター率 (%)
目標
観光リピーター率 (%)
1604;割合;1
58.6
59.3
60
実績
1604;割合;0
56.9
58.6
コスト(
千円
センエン
)
年 度
ネンド
2001
2002
2003
2004
必要
ヒツヨウ
概算
ガイサン
コスト(
千円
センエン
)
OUTPUT_SUM;0;L
875,720
763,251
794,563
0
予算
ヨサン
額
ガク
等
ナド
(
千円
センエン
)
OUTPUT_1;0
807,265
673,321
687,940
概算
ガイサン
人件費
ジンケンヒ
(
千円
センエン
)
OUTPUT_2;0;L
68,455
89,930
106,623
0
所要
ショヨウ
時間
ジカン
(
時間
ジカン
)
OUTPUT_3;0
16,260
20,914
24,796
人件費
ジンケンヒ
単価
タンカ
(
千円
センエン
/
時間
ジカン
)
1;
人件費
ジンケンヒ
単価
タンカ
;0
4.21
4.30
4.30
4.21
必要概算コスト対前年度(千円)
−
-112,468
31,312
-794,563
マネジメント参考指標
マネ
ジメント
参考
サンコウ
指標
シヒョウ
区分
クブン
2001
2002
2003
2004
サンアリーナ(メイン)利用率 (%)
目標
サンアリーナ(メイン)利用率 (%)
11932;利用率;1
60
60
60
60
実績
11932;利用率;0
44.8
42.1
サンアリーナ(サブ)利用率 (%)
目標
サンアリーナ(サブ)利用率 (%)
12044;利用率;1
85
85
85
85
実績
12044;利用率;0
79.3
88.9